湖州卫生计生局2018年度部门决算

  • 2019-09-03
  • 发布:规划发展与信息化处
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一、湖州市卫生计生局概况

(一)部门职能

(二)机构设置

二、湖州市卫生计生局2018年度部门决算公开表

三、湖州市卫生计生局2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

(八)2018年度一般公共预算“三公”经费决算情况

(九) 部门预算绩效情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、湖州市卫生计生局概况

(一)部门职责

1.贯彻执行国家、省、市有关卫生和计划生育工作的法律、法规和相关政策;制定或拟订相关政策文件并组织实施;组织编制和实施卫生和计划生育发展战略、总体规划和年度计划;组织制定卫生和计划生育专项规划和技术规范,并指导、监督、检查执行情况;统筹规划卫生和计划生育服务资源配置,指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

  2.负责疾病预防控制工作,执行国家免疫规划及政策措施,制定严重危害民众健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实。制定卫生应急预案,负责突发公共卫生事件监测和风险评估,组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,负责报送传染病疫情信息以及发布突发公共卫生事件应急处置信息。

  3.负责放射卫生、环境卫生、学校卫生、精神卫生、公共场所卫生、生活饮用水卫生、传染病防治和法定职责范围内的职业卫生监督管理工作。组织开展食品安全风险监测、评估,指导和开展食品安全企业标准备案工作。

  4.指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

  5.负责全市医疗机构和医疗服务全行业管理。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全和采供血机构管理的规范、标准并组织实施,制定卫生、计划生育专业技术人员执业规则和服务规范并组织实施;建立医疗服务评价和监督管理体系。

  6.负责推进公立医院改革,建立以公益为导向的绩效考核和评价运行机制,参与制定医疗服务和药品价格政策。鼓励和引导社会力量举办医疗机构,促进非公立医疗机构健康规范发展。建设和谐医患关系,维护良好医疗秩序。

  7.组织实施国家基本药物制度,落实执行基本药物的相关政策和采购、配送、使用的有关规定。监督管理药品、医疗器械的集中采购工作。

  8.负责落实生育政策,组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,负责全市计划生育统计工作和全员人口基础信息库建设,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定促进优生优育优教和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。

  9.组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、社会团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平的政策措施。

  10.制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口计划生育区域协作机制和卫生、计划生育信息共享以及公共服务工作机制。

  11.负责指导全市卫生和计划生育人才队伍建设,建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施,加强全科医生等急需紧缺专业人才培养。

  12.组织实施卫生和计划生育相关科研项目,组织开展重点学科建设。组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

  13.完善卫生和计划生育综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处违法行为。监督落实计划生育一票否决制。

  14.负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进、信息化建设和统计调查等工作。

  15.组织实施有关国际交流合作与援外工作,开展与港澳台的卫生交流与合作。

  16.负责中医药的继承、创新和中西医结合工作,统筹协调中西医发展。

  17.组织协调和管理爱国卫生工作,组织开展各类卫生创建工作。

18.承办市委、市政府交办的其他事项。

(二)机构设置

从预算单位构成看,湖州市卫生计生部门决算包括:湖州市卫生计生局(本级)决算、委属事业单位决算。

湖州市卫生计生局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:本级决算、所属市中心医院、市第一人民医院、 市第三人民医院、市妇幼保健院、市中医院、市干部保健委员会办公室、市妇幼保健和计划生育管理中心、市疾病预防控制中心、市卫生监督所、市中心血站、市急救中心、市医学学术交流中心、市市级公立医院发展中心决算

二、湖州市卫生计生局2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、湖州市卫生计生局2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计388,437.85万元,与2017年度相比增加5267.61万元,增长15.69%。主要原因是市中心医院基建财政拨款增加33,198.67万元以及人员经费收支增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计384,241.83万元;包括财政拨款收入64,637.63万元(其中,一般公共预算29,077.12万元,政府性基金预算35,560.50万元),占收入合计16.82%;事业收入305,249.26万元,占收入合计79.44%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入14,354.94万元,占收入合计3.74%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计377,686.13万元,其中基本支出332,501.97万元,占88.04%;项目支出45,184.16万元,占11.96%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计67,460.50万元,与2017年相比,财政拨款收入总计增加30,963.53万元,增长84.84%。主要原因是市中心医院(迁建工程)项目财政拨款收支增加33198.67万元。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出29,357.33万元,占本年支出合计的7.79%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少1731.88万元,下降5.57%。主要原因是厉行节约,支出压减。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出29,357.33万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出182.29万元,占0.62%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出79.78万元,占0.27%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出9,114.95万元,占31.05%;医疗卫生与计划生育(类)支出19,980.31万元,占68.06%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为24,540.04万元,支出决算为29,357.33万元,完成年初预算的119.63%,其中:

一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务(项),年初预算0万元,2018年决算支出3.71万元,主要原因是市第一医院、市中心医院2018年追加经费。

一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项),年初预算0万元,2018年决算支出178.59万元,主要原因是省拨经费增加。

科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)2018年年初预算为0万元, 2018年支出决算为1.48万元,主要原因是医院科研经费支出追加。

科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究于开发(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为78.3万元,主要原因当年科研经费追加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2018年年初预算220.84万元,2018年决算为249.35万元,完成预算的112.91%。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为7,767.12万元,2018年决算为7,751.04万元,完成预算的99.79%。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为1,118.76万元, 2018年决算为1,112.33万元,完成预算的99.43%。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他社会保障和就业支出(项)。2018年年初预算为0万元, 2018年决算为2.24万元,主要原因是追加企业军转干的经费。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生管理事务(款)行政运行(项)。2018年年初预算为2,372.87万元,追加预算为301.37万元,2018年决算为2,605.84万元,完成预算的97.44%。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生管理事务(款)其他医疗卫生管理事务支出(项)。2018年年初预算为2,331.02万元,2018年决算为2,697.39万元,完成预算的115.72%,主要原因是中央、省拨经费追加调整。

医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。2018年年初预算为2,391.35万元, 2018年决算为4,058.82万元,完成预算的169.73%。主要原因是中央、省拨经费追加调整。

医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)中医医院(项)2018年年初预算为1,064.93万元,2018年决算为1,314.12万元,完成预算的123.42%。主要原因是中央、省拨经费追加调整。

医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)精神病医院(项)2018年年初预算为432.88万元,2018年决算为466万元,完成预算的107.65%。主要原因是中央、省拨经费追加调整。

医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)妇产医院(项)383.25万元,2018年决算为497.05万元,完成预算的129.69%。主要原因是中央、省拨经费追加调整。

医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)2018年初预算0万元,2018年决算为424.48万元,主要原因是中央、省拨经费追加调整。

医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)2018年初预算0万元,2018年决算为0.85万元,主要原因是省拨经费追加调整。

医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)2018年年初预算1,814.44万元,2018年决算为2,020.8万元,完成年初预算的111.37%,主要原因是中央、省拨经费追加调整。

医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)2018年年初预算218.67万元,2018年决算为206.45万元,完成年初预算的94.41%。

医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)2018年年初预算207.55万元,2018年决算为233.38万元,完成年初预算的112.44%,主要原因是中央、省拨经费追加调整。

医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)应精神卫生机构(项)2018年年初预算570万元,2018年决算为570万元,完成年初预算的100%。

医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)应急救治机构(项)2018年年初预算905.65万元,2018年决算为1,009.71万元,完成年初预算的111.49%,主要原因是中央、省拨经费追加调整。

医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项)2018年年初预算359.75万元,2018年决算为384.41万元,完成年初预算的106.85%,主要原因是中央、省拨经费追加调整。

医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生专项(项)2018年年初预算0万元,2018年决算为30.98万元,主要原因是中央、省拨经费追加调整。

医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)2018年年初预算346万元,2018年决算为822.83万元,完成年初预算的237.81%,主要原因是中央、省拨经费追加调整。

医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)2018年年初预算932万元,2018年决算为944.47万元,完成年初预算的101.33%,主要原因是中央、省拨经费追加调整。

医疗卫生支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)2018年年初预算55万元,2018年决算为62.01万元,完成年初预算的112.75%,主要原因是中央、省拨经费追加调整。

医疗卫生支出(类)中医药(款)其他中医药支出(项)2018年年初预算4.5万元,2018年决算为4.5万元,完成年初预算的100%。

医疗卫生支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)2018年年初预算167万元,2018年决算为184.6万元,完成年初预算的110.53%,主要原因是中央、省拨经费追加调整。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)2018年年初预算110.29万元,2018年决算为98.24万元,完成年初预算的89.07%,主要原因是人员调动。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)2018年年初预算171.77万元,2018年决算为171.31万元,完成年初预算的99.73%。

医疗卫生支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生和计划生育支出(项)2018年年初预算594.39万元,2018年决算为1,172.07万元,完成年初预算的197.18%,主要原因是中央、省拨经费追加调整。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出17,791.84万元,其中:

人员经费17,228.84万元,主要包括:基本工资905.70万元、津贴补贴377.70万元、奖金1,231.74万元,绩效工资767.10万元,基本养老保险和职业年金9,276.53万元,职工基本医疗保险182.89万元,公务员医疗补助90.32万元,其他社会保障17.81万元,住房公积金405.27万元,离休费85.71万元,退休福利2,847.20万元,抚恤金及其他工资福利支出42.85万元等;

公用经费563.00万元,主要包括:办公费18.22万元、印刷费2.20万元、水电费38.87万元,邮电费13.31万元,物业管理费60.87万元,差旅费4.47万元,维护费16.15万元,公务接待费0.68万元,培训费1.60万元,专用材料费24.18万元委托业务费80.13万元,工会经费53.32万元,福利费135.92万元,公务用车运行维护费5.98万元,其他交通费用67.30万元及其他商品服务支出101.65万元等。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出35,559.69万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出33,198.67万元,占93.36%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出2,361.02万元,占6.64%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2,179.94万元,预算追加33,387.63万元支出决算为35,559.69万元,完成年初预算的99.98%,其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项),2018年年初预算为0万元,预算追加33,198.67万元,2018年支出决算为33,198.67万元,完成预算100%。

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项),2018年年初预算2,167.94万元,2018年支出决算为2,351.67万元,完成年初预算的108.47%,决算数大于预算数的主要原因是市中心血站耗材、一次性设备增加。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为85.26万元,支出决算为46.80万元,完成预算的54.89%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待、公务出行及维护费减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为16.72万元,占35.72%,与2017年度相比,减少10.09万元,下降152.18%,主要原因是因公出国人次大幅减少;公务用车购置及运行维护费支出决算为15.74万元,占33.63%,与2017年度相比增加5.11万元,下降48.07%,主要原因是市监督所2018年购置业务用车支出增加9.76万元;公务接待费支出决算为14.34万元,占30.64%,与2017年度相比,减少0.67万元,下降4.46%,主要原因是公务接待次数减少。

(1)因公出国(境)费年初预算数为18万元,支出决算为16.72万元。完成年初预算的92.89%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格控制因公出国人数和经费。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个;本单位全年因公出国(境)累计2人次。

(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为41.50万元,支出决算为15.74万元,完成年初预算的37.93%。决算数小于预算数的主要原因是卫生监督更新车辆厉行节约,购置国产车辆比预算大幅减少。

公务用车购置支出9.76万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准市监督所购置的1辆执法业务用车;

公务用车运行维护费支出5.98万元,主要用于公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2018年度本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。

(3)公务接待费年初预算数为25.76万元,支出决算为14.34万元,完成年初预算的55.67%。主要用于接待国家、省、兄弟市工作交流等支出。减少的主要原因是严格执行中央八项规定,压缩了公务接待费。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待133批次,累计1,252人次。

外宾接待支出0万元;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出14.34万元,主要用于接待国家、省、兄弟市工作交流等支出,接待1,252人次,133批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,湖州市卫生健康委组织开展了2018年度预算项目支出绩效自评,涉及项目81个,涉及当年预算资金11,082.19万元,占项目资金预算总额的115.28%。

2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):

市卫健委在2018年度部门决算中反映中医药事业发展经费及疾病监测与防控专项的项目绩效自评结果。

中医药事业发展项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为30万元,执行数为29.92万元,完成预算的99.73%。主要产出和效果:一是引进中医药本科10名,硕士15名,博士1名;二是举办中医药培训班受益460人次;三是发表中医药核心期刊论文数22篇,局厅级科研项目立项数21项;四是开展18个国家和省市级中医重点专科建设。发现的问题及原因:一是预算支出经济科目编制不够精准;二是项目执行率未到100%。下一步改进措施:一是加强预算编制精准度;二是加强执行管理,提高项目执行率。

疾病监测与防控专项项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为465.13万元,执行数为452.28万元,完成预算的97.24%。主要产出和效果:一是全市共报告流感样病例26855例,无漏报和迟报。全年采集和检测流感样病例标本2158份,核酸阳性240份,分离出病毒156份。全年共报告2起流感暴发疫情,均得到及时、有效控制;二是完成“三热”病人血检2495人次。全年共发现9例疟疾病例,均及时、规范处置,未引起本地传播。开展了“全国疟疾日”主题宣传,举办了全市消除疟疾后监测技术培训班,组织了全市专题督导检查;三是2018年,我市死因无漏报,死因报告及时率98.45%,4种慢病报告及时率均在99%以上;死因及4种慢病初访及时率、完成率均在98%以上;糖尿病、心脑病、恶性肿瘤四种慢病随访完成率均为100%;四是监测食品样品3366件,完成率为103.99%。食源性疾病病原学监测共检测样本2383份,完成率为147.10%。发现的问题及原因:一是传染病的发生和流行存在明显的周期性,在传染病发病率总体保持较低水平的情况下,对于个别病种暴发和流行的预测仍然存在困难,因而对于传染病暴发疫情处置所需经费的预算可能会存在较大出入;二是慢性病诊疗消耗了大量医疗资源和医保资金,给家庭、社会造成极大的经济负担和社会负担。慢性病防控采取的是“预防为主、防治结合”的方针,但是相比医疗投入而言,政府对慢性病的预防投入不足。下一步改进措施:一是加强项目资金管理,统筹好大项内资金的使用,保持使用率;建立在某些传染病暴发流行的年度,根据疫情应对实际消耗增加专项经费的机制;二是加大对“全民健康生活方式行动”项目的投入,加强健康支持环境创建 ,引导居民健康生活,同时把流感、肺炎等经济效益较好的疫苗纳入规划,对老年人、慢性病患者等重点人群实施免费接种

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。无。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出209.48万元,比年初预算数减少50.91万元,下降19.55%,主要原因是人员退休减少支出减少。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额2,158.46万元,其中:政府采购货物支出869.6万元、政府采购工程支出44.21万元、政府采购服务支出1,244.65万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,市卫生计生局本级及所属各单位共有车辆58辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车21辆、离退休干部用车0辆、其他用车34辆,其他用车主要是急救业务用车、采血业务用车、疾控业务用车。单价50万元以上通用设备25台(套),单价100万元以上专用设备157台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位离退休人员经费。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

14. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出 (项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生管理事务(款)行政运行(项) :反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)综合医院(项):反映卫生和计生部门所属城市综合医院的支出。

17.医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项):反映卫生和计生部门所属中医(民族)医院的支出。

18.医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)精神病医院(项):反映专门收治精神病人医院的支出。

19.医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)妇产医院(项):反映卫生和计生部门所属妇产专科医院的支出。

20.医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)其他公立医院(项):指卫生和计生部门所属其他公立医院的支出。

21. 医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项):反映城市社区卫生机构方面的支出。

22.医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):反映其他基层医疗卫生机构方面的支出。

23.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项):指卫生和计生部门所属疾病预防控制机构的支出。

24.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构 (项):指卫生和计生部门所属卫生监督机构的支出。

25.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构 (项):指卫生和计生部门所属妇幼保健机构的支出。

26.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)采供血机构 (项):指卫生和计生部门所属采供血机构的支出。

27.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)应急救治机构(项) :指卫生和计生部门所属应急救治机构的支出。

28.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务 (项):指面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务支出。

29.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项 (项):指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

30.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):指其他用于公共卫生方面的支出。

31.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军战士待遇人员的医疗经费。

32.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

33.医疗卫生支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项):指用于中医(民族医)药方面的专项支出。

34.医疗卫生支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):指用于计划生育服务支出。

35.医疗卫生支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):指用于上述项目以外的其他计划生育管理事务方面的支出。

36.医疗卫生支出(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项):指用于其他医疗卫生和计划生育方面的支出。


湖州市卫生和计划生育局(汇总)2018决算批复表.xls




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